市审计局加强业务指导与监督 推动内审工作健康发展
哈尔滨市审计局持续加强对内部审计工作的指导和监督,督促规范内部审计行为,促进全市内审工作健康发展。
一是严格组织内审统计工作,摸清全市内部审计工作底数。按照审计署和省审计厅的要求,每年两次对属于审计机关监督对象范围的各级党政机关、事业单位、国有企业和金融机构及所属各级单位进行内部审计统计调查。对市直各单位上报的1000余个数据文件进行梳理,并对18个区县(市)审计局上报的汇总数据进行审核、校对,汇总,确保全面、准确、完整、及时统计内部审计机构、人员基本情况和内部审计工作开展情况,摸清全市内部审计工作底数,掌握总体情况,为进一步做好内部审计工作指导和监督奠定坚实基础。
二是完善制度体系,促进国企内部审计规范化水平不断提升。与市国资委联合出台了《审计监督与国资监督协同工作办法》,通过建立协同工作机制,增强内部审计工作监督指导合力;通过审计,助推市国资委出台了《哈尔滨市国资委出资企业内部审计监督管理暂行办法》,进一步完善国资委出资企业内部审计监督机制,明晰内部审计职责权限,规范内部审计业务行为,保障工作有序开展。
三是结合审计项目实施,有效开展内部审计工作业务指导和监督。明确实施审计项目时,将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容纳入审计监督评价范围,促进被审计单位按照规定建立健全内部审计制度,开展内部审计工作,充分发挥内部审计规范管理、防范风险、提质增效的积极作用。
四是加强内审人员培训,提升内部审计人员的能力素质。通过内部审计人才库建设、“以审代训”、业务培训、内审业务微信群等方式,进行法规学习、信息交流、经验分享等,切实提升内部审计人员的专业能力和职业素养,强化激励约束机制和履职保障。
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